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我院召开审计业务培训会议发布时间:2025-01-16  来源:  作者:  浏览量:

为了进一步提升学院人员审计业务能力,113日下午,学院召开2025年度审计业务培训会。学院党委委员、副院长卢智峰主持会议并讲话,学院各部门(系部)负责人和记账员参加会议。两校区通过视频形式进行。



会上,审计室毛俊红主任从审计室制度建设、开展内审情况、内部项目审计发现问题及下一步打算等方面进行了通报,着重对学院已出台的《内部审计实施细则》、《财务收支审计实施办法(试行)》、《领导干部经济责任审计实施办法(试行)》和即将出台实施的《内部审计发现问题整改工作办法》等4项制度进行了针对性、专业性解读和培训。


卢智峰副院长强调,内部审计是审计监督系统的重要组成部分,要提高站位抓好内部审计,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话、重要指示精神,充分认识内部审计工作的重要性,切实发挥好审计监督作用。要聚焦学院重点领域、重点环节抓好内部审计,严格执行各项规章制度,真正做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳,确保学院科学健康发展。要聚焦能力抓好内部审计,强化审计室审计人员专业能力提升和第三方审计机构管理,着力提高内部审计质量,同时,不断推进审计发现问题整改工作,强化审计结果运用,维护审计权威。

部门简介 审计室成立于于2021年5月,设主任和副主任各一名,科员一名。在运城和太原两地办公,主任和科员在运城校区办公,副主任在太原小店校区办公。 审计室主要职责:负责… 详细 +
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